在軟件使用過程中,若有不明白的地方,可以點擊軟件右下角的幫助按鈕,如下圖所示:
2020年起,新版的軟件界面如下 :
1.基本信息資料維護。
包括:商品資料、單位信息(單位包括供應(yīng)商及客戶等)、職員信息、倉庫信息、部門信息、銀行賬戶設(shè)置、費用類型、收入類型設(shè)置等。上面的資料的新增、修改、刪除等都在這里維護。
進入方法:菜單欄 – 基本信息
2.基本信息的維護操作方法
所有基本信息的新增、修改、刪除、分類、打印等操作方法均是一樣的。左側(cè)為資料分類、右側(cè)為主要資料區(qū)、左下角按鈕為資料維護功能區(qū)、右下角按鈕為系統(tǒng)按鈕。詳細(xì)如下圖所示:
商品資料的編輯方法及注意事項:
電腦通訊行業(yè),比如手機串號等需要管理的,需要選中“啟用嚴(yán)格序列號管理”!
3.期初資料準(zhǔn)備及開賬前操作步驟
主要有下列內(nèi)容:
1. 部門信息。主要為公司部門組織架構(gòu)圖。用于下一步錄入職員時,可以選擇職員所屬的部門。
2. 職員信息。主要是為操作員授權(quán)及為存貨等選擇默認(rèn)職員用于統(tǒng)計查詢。
3. 倉庫信息。主要是為下面第7步做期初庫存商品時,錄入各倉庫的存貨數(shù)量及成本。
4. 單位信息(建立一分類為供應(yīng)商信息)。主要是為下面第8步做期初應(yīng)收應(yīng)付時,錄入供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款金額。及選擇存貨的默認(rèn)供應(yīng)商。
5. 單位信息(建立一分類為客戶信息)。主要是為下面第8步做期初應(yīng)收應(yīng)付時,錄入客戶的應(yīng)收應(yīng)付款金額。
6. 商品信息。主要是為下面第7步做期初庫存商品時,錄入各倉庫的存貨數(shù)量及成本。若未錄入存貨,則無法做期初庫存數(shù)量的錄入。
7. 期初庫存商品信息。開賬時的庫存數(shù)量及庫存金額。必需先錄入存貨及倉庫信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化時,引入到財務(wù)報表中使之與系統(tǒng)財務(wù)進行關(guān)聯(lián)。
8. 期初應(yīng)收應(yīng)付信息。開賬時的應(yīng)收應(yīng)付。必需先錄入供應(yīng)商及客戶信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化時,引入到財務(wù)報表中與系統(tǒng)財務(wù)進行關(guān)聯(lián)。
9. 如何要管理現(xiàn)金銀行的初始金額,也可以錄入進去。
上述操作都錄入完成后,點擊菜單中的基本信息 - 期初建賬..開賬。然后開賬即可。
開賬前,注意做好數(shù)據(jù)備份!
說明:1、紅色信息為必需填寫項。錄入上述9步的數(shù)據(jù)時,請按順序錄入。
2、前面的6步的操作方法,請參考3.2條。錄入方法都是一樣的。需要注意的是類別分好后就不能再調(diào)整了!因此一定要注意分類不能分錯。
3、第7、8、9步的錄入方式也是一樣的。錄入期初庫存商品時,請首先選擇好要錄入哪個倉庫的庫存數(shù)量。錄入方法如下圖所示:
4.日常業(yè)務(wù)處理方法
4.1與供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理流程
4.1.1、從供應(yīng)商進貨時,填寫進貨單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進貨單。付款金額在錄入單據(jù)時付了多少就填寫多少,沒付就不填寫,注意付款方式要選擇好;系統(tǒng)會自動累計往來賬。
4.1.2、當(dāng)商品出現(xiàn)過期或品質(zhì)問題,需要退給供應(yīng)商時。填寫進貨退貨單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進貨退貨單
4.1.3、當(dāng)進回來的商品因某些原因,需要與供應(yīng)商換其它的商品時。填寫進貨換貨單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進貨換貨業(yè)務(wù)
4.1.4、給供應(yīng)商付貨款時,填寫付款單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 付款單。若此付款單是結(jié)算之前未付的貨款,可以在付款單下方的表格中相應(yīng)的進貨單上的本次結(jié)算金額中錄入要結(jié)算的金額。
4.1.5、供應(yīng)商贈送的商品。不同版本的處理方法不同。
操作方法:
a.使用隨州管家婆輝煌高版本(帶+號的版本(有單獨的贈品處理的功能))的軟件,可以在填寫進貨單時,將贈送的商品添加后按F4將此商品標(biāo)識為贈送的商品即可。
b.低版本(不帶+的版本)需要填寫其他入庫單。
進貨單、銷售單等相關(guān)單據(jù)的錄入方法類似,這里以進貨單為例,如下圖所示:
4.2 與客戶之間的業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理流程
4.2.1、批發(fā)商品給客戶時,填寫銷售單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售單。收款金額在錄入單據(jù)時收了多少就填寫多少,沒收就不填寫,注意收款方式要選擇好;系統(tǒng)會自動累計往來賬。
4.2.2、零售商品給客戶時,填寫零售開票單(零售開票不允許欠賬)。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售開票。直接掃描,按界面快捷鍵提示操作即可。說明:小數(shù)量零售商品也可以填寫銷售單。
4.2.3、客戶要退貨時,填寫銷售退貨單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售退貨單
4.2.4、客戶要換貨時,填寫銷售換貨單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售換貨業(yè)務(wù)
4.2.5、客戶付定金、還欠款時,填寫收款單。
操作方法:菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 收款單。若此收款單是結(jié)算之前未收的貨款,可以在收款單下方的表格中相應(yīng)的進貨單上的本次結(jié)算金額中錄入要結(jié)算的金額。
4.2.6、我們贈送給客戶的商品,不同版本處理方法也不同。處理方法類似于第5點的獲贈處理方法。只是低版本填寫其他出庫單。
操作方法:
a.使用隨州管家婆輝煌高版本(帶+號的版本(有單獨的贈品處理的功能))的軟件,可以在填寫銷售單時,將贈送的商品添加后按F4將此商品標(biāo)識為贈送的商品即可。
b.低版本(不帶+的版本)需要填寫其他出庫單。
零售開票界面及操作方法:
每天晚上打烊時,管理員需要做零售單結(jié)存處理。操作方法:點擊菜單 – 業(yè)務(wù)錄入 – 零售結(jié)存。確定開始時間及結(jié)束時間。點擊左下角的“結(jié)存”按鈕將對應(yīng)的零售單結(jié)存即可。
4.3 庫存盤點及商品報損等處理方法
一般推薦每個月或每季度盤點一次。盤點會將實際商品數(shù)量與電腦賬商品數(shù)量統(tǒng)一一致。
說明:分量盤點說是你一批批的錄入 ,全部錄入完成后,再點擊“全部分量盤點結(jié)束”。然后再打開菜單上的“自動盤盈盤虧”,選擇倉庫,就可以看到你之前錄入的所有分量盤點的庫存 ,這個時候直接點擊“存為草稿”!存為草稿之后,就在“業(yè)務(wù)草稿”就找到生成的報損報溢單,然后過賬就可以了
5.老板關(guān)心問題及報表查詢
老板一般關(guān)心銷售報表、利潤、暢銷商品、庫存積壓、及往來應(yīng)收應(yīng)付等報表。
以上所有報表,均可以在數(shù)據(jù)查詢中找到。應(yīng)收應(yīng)付在往來查詢中;銷售利潤、暢銷滯銷、銷售日報月報年報、銷售成本、零售查詢等在銷售報表中;當(dāng)前庫存數(shù)量、庫存積壓等在庫存查詢中;資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度利潤對比表在財務(wù)查詢中。
6.常見問題及處理方法
6.1 如何查詢所錄入的進貨單、銷售單、收付款單等所有的單據(jù)呢?
操作方法:快捷按鈕(菜單下方快捷按鈕) - 經(jīng)營歷程,或菜單 – 業(yè)務(wù)錄入 – 經(jīng)營歷程
6.2 單據(jù)錄入錯了要修改怎么辦?
管家婆輝煌系列軟件,單據(jù)錄入錯了,除了摘要等信息可以修改外,其它的信息(如往來單位、單據(jù)明細(xì)等)均無法修改。只能作廢后重新錄入。
操作方法:打開經(jīng)營歷程表,找到對應(yīng)單據(jù),按情況處理(注意,一經(jīng)保存的單據(jù),不能刪除):
1.要修改此單部分?jǐn)?shù)據(jù)時:點擊左下角“復(fù)制”單據(jù)按鈕,將此單復(fù)制一份為草稿,再點擊“紅沖”按鈕,將此單據(jù)作廢掉!然后點擊菜單上的“業(yè)務(wù)錄入” - “業(yè)務(wù)草稿”,找到剛剛復(fù)制的草稿單據(jù),雙擊打開并修改,然后保存過賬即可!
2.僅作廢有誤的單據(jù)不另做修改。只需要點擊左下角的“紅沖”按鈕即可。
6.3每筆單據(jù)只對應(yīng)一個往來單位
如:一個銷售單對應(yīng)一個客戶,一個進貨單對應(yīng)一個供應(yīng)商。
如果只管銷售數(shù)量,不管銷售給誰的話,建議建立一個客戶,名稱為零散客戶。不涉及欠款的均可以以此客戶來做銷售單,會比較快!
注意:如果要管理哪個客戶在我們買了哪些東西,有多少利潤,則做單據(jù)時,需要選擇好對應(yīng)客戶!
有其它不懂的,可以直接點擊五通客戶端,尋找在線客戶處理!
五通客戶端下載地址:http://www.fuja-group.com/down/show-845.aspx
五通軟件購買聯(lián)系方式:
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